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        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心2021年度部门决算

        日期:2022-09-15 来源:区民政局 打印页面 关闭页面

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        第一部分 2021年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        七、财政拨款基本支出经济分类决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十、政府采购情况表

        十一、政府购买服务支出情况表

        第二部分 2021年度部门决算说明

        第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

        第四部分 2021年度部门绩效评价情况

        第一部分 2021年度部门决算报表

        报表详见附件。

        第二部分 2021年度部门决算说明

        一、单位基本情况

        (一)机构设置、职责

        2003年,依据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于成立be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心的批复》(朝编〔2003〕29号),为便于解决公民事实收养的问题,北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会福利中心正式成立。后依据区编办《关于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP儿童福利机构设置问题的批复》(朝编〔2012〕60号)及《关于调整社会福利中心机构编制的批复》(朝编〔2014〕49号)文件,明确本单位为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP民政局下属正科级全额拨款事业单位。负责本区内未满18周岁弃婴及孤儿的接收、照料、医疗、康复、教育、送养工作。负责全区福利企业管理相关事务性工作。

        (二)人员构成情况

        事业编制9人,实有人数9人。

        二、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计2,250.68万元,比上年减少43.93万元,下降1.91%。

        (一)收入决算说明

        2021年度本年收入合计2,249.80万元,比上年减少17.72万元,下降0.78%,其中:财政拨款收入2,249.80万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

        (二)支出决算说明

        2021年度本年支出合计2,248.52万元,比上年减少45.21万元,下降1.97%,其中:基本支出517.19万元,占支出合计的23.00%;项目支出1,731.33万元,占支出合计的77.00%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

        三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计2,250.68万元,比上年减少43.93万元,下降1.91%。主要原因:上年使用了结余资金。

        四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出2,248.52万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出2,235.21万元,占本年财政拨款支出99.41%;卫生健康支出13.31万元,占本年财政拨款支出0.59%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算2,235.21万元,比2021年年初预算减少69.78万元,下降3.03%。其中:

        “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算17.70万元,比2021年年初预算减少0.33万元,下降1.83%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。

        “社会福利”(款)2021年度决算2,032.12万元,比2021年年初预算减少78.07万元,下降3.70%。主要用于儿童福利院运营相关以及在院儿童养、治、教、康经费,儿童福利院孤儿基本生活费等。

        “临时救助”(款)2021年度决算176.76万元,与2021年预算下达数持平。主要用于儿童福利院在院儿童救助。

        “其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算8.63万元,比2021年年初预算增加8.63万元,增长100%。主要用于儿童福利院在院儿童两节慰问。

        2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算13.31万元,比2021年年初预算增加0.62万元,增长4.90%。其中:

        “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算13.31万元,比2021年年初预算增加0.62万元,增长4.90%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

        五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本年度无此项支出

        六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

        本年度无此项经费

        七、财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出517.19万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

        “三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.39万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算2.45万元减少2.06万元。其中:

        1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,与2021年预算下达数持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

        2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.06万元减少0.06万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。公务接待0批次,公务接待0人次。

        3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.39万元,比2021年年初预算数2.39万元减少2.00万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,与2021年预算下达数持平。公务用车运行维护费2021年决算数0.39万元,比2021年年初预算数2.39万元减少2.00万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.13万元。

        二、机关运行经费支出情况

        不属于机关运行经费统计范围

        三、政府采购支出情况

        2021年政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.06万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额0.06万元,占政府采购支出总额的12.78%,其中:授予小微企业合同金额0.06万元,占政府采购支出总额的12.78%。

        四、国有资产占用情况

        2021年车辆3台,61.91万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

        五、政府购买服务支出说明

        2021年政府购买服务决算0.00万元。

        六、专业名词解释

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

        7.208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

        8.210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

        第四部分 2021年度部门绩效评价情况

        一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

        其他报表详见附件