中关村科技园区朝阳园管理委员会机关2021年部门决算
日期:2022-09-14 来源:朝阳园管委会 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
朝阳园管委会主要行使园区规划、建设和管理职能,负责制定园区建设规划和产业发展规划,按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设,研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。目前管委会内设8个处室,分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。
(二)人员构成情况
中关村科技园区朝阳园管委会(机关)行政编制39人,实有人数37人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计19,845.06万元,比上年减少4,959.37万元,下降19.99%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计19,271.95万元,比上年减少5,100.30万元,下降20.93%,其中:财政拨款收入19,271.95万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计19,018.36万元,比上年减少4,802.70万元,下降20.16%,其中:基本支出1,289.59万元,占支出合计的6.78%;项目支出17,728.77万元,占支出合计的93.22%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计19,845.06万元,比上年减少4,959.37万元,下降19.99%。主要原因为减少疫情期间“科技信贷”等四项政策资金收支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出19,018.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出47.67万元,占本年财政拨款支出0.25%;科学技术支出10,847.26万元,占本年财政拨款支出57.04%;社会保障和就业支出766.80万元,占本年财政拨款支出4.03%;卫生健康支出82.77万元,占本年财政拨款支出0.44%;城乡社区支出60.00万元,占本年财政拨款支出0.32%;资源勘探信息等支出7,213.87万元,占本年财政拨款支出37.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2021年度决算47.67万元,比2021年年初预算减少0.43万元,下降0.89%。其中:
“组织事务”2021年度决算47.67万元,比2021年年初预算减少0.43万元,下降0.89%。主要用于两新组织开展活动。
2、“科学技术支出”2021年度决算10,847.26万元,比2021年年初预算增加9,127.86万元,增长530.88%。其中:
“科学技术管理事务”2021年度决算1,641.35万元,比2021年年初预算增加58.91万元,增长3.72%。主要用于办公用房租赁、党群服务中心运营、综合业务保障、经济分析服务等。
“其他科学技术支出”2021年度决算9,205.90万元,比2021年年初预算增加9,068.94万元,增长6,621.70%。主要用于高新技术产业发展引导、国际创投集聚区建设、未来论坛等。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算766.80万元,比2021年年初预算增加87.71万元,增长12.92%。其中:
“行政事业单位养老支出”2021年度决算143.00万元,比2021年年初预算增加4.60万元,增长3.33%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资,实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出” 2021年度决算623.79万元,比2021年年初预算增加83.10万元,增长15.37%。主要用于编制“十四五”发展规划、功能疏解工作支出。
4、“卫生健康支出”2021年度决算82.77万元,比2021年年初预算减少14.82万元,下降15.18%。其中:
“行政事业单位医疗”2021年度决算82.77万元,比2021年年初预算减少14.82万元,下降15.18%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”2021年度决算60.00万元,与2021年年初预算持平。其中:
“城乡社区规划与管理” 2021年度决算60.00万元,与2021年年初预算持平。主要用于责任规划师。
6、“资源勘探工业信息等支出” 2021年度决算7,213.87万元,比2021年年初预算增加7,213.87万元,增长100.00%。其中:
“其他资源勘探信息等支出” 2021年度决算7,213.87万元,比2021年年初预算增加7,213.87万元,增长100.00%。主要用于支持中国工业互联网研究院发展。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,289.59万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.05万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算5.83万元减少4.78万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.47万元减少0.47万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.05万元,比2021年年初预算数5.36万元减少4.31万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.05万元,比2021年年初预算数5.36万元减少4.31万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约发对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.35万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计83.37万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.88万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的42.44%,其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的42.44%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台,40.71万元;单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算584.79万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
(1)201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
(2)206科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
(3)208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(4)210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(5)212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(6)215资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
(2021年度)
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项目名称
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高新技术产业发展引导资金
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主管部门
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朝阳园管理委员会
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实施单位
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朝阳园管理委员会
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项目负责人
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夏春玲
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联系电话
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64312075
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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10000
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8948.61
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8566.976541
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10
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95.7%
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9.6
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其中:当年财政拨款
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10000
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8948.61
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8566.976541
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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完成项目征集、评审等程序,按统一工作进度要求拨出资金,支持约100-200家高新技术产业企业,在加快高精尖产业培育、促进产业集聚、提升高精尖产业结构等方面发挥产业资金的引导作用。构建高精尖产业结构,培育高精尖产业项目,促进产业集聚,加大区域发展贡献,对be365_365在线官网下载_365体育旗下APP产业发展形成有力支撑,推动be365_365在线官网下载_365体育旗下APP的一般公共预算收入和GDP保持增长。
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完成2021年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高新技术产业发展引导资金各项相关工作。1-11月,朝阳园实现总收入8313.7亿元,同比增长18.4%;完成区级收入121.9亿元,同比增长28.8%。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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依据各类项目具体申报及评审情况,支持约100-200家企业。
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支持约100-200家企业。
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支持108企业
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5
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5
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质量指标
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对于支持高成长企业发展等奖励类项目,根据申报企业获得的相关资质进行把关审核;对于支持重大高精尖成果产业化项目等评审类项目,选聘独立的第三方评审机构负责项目评审,出具评审报告;其中需审计验收的项目选聘独立的第三方审计机构负责审计验收,出具审计验收报告。为保证项目评审公正性,由区纪检监察组对项目评审等过程进行全程监督。
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根据项目实际申报情况确定
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支持奖励类项目76个;支持评审类项目32个,其中30个项目经审计验收。
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10
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10
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时效指标
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按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集,征集期约1个月。
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2021年4月-5月
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2021年4月26日-5月20日
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10
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10
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对项目进行初审、专家评审、审计验收,根据评审结果,结合经济贡献等情况,提出资金拟安排方案,并提请委务会、区产业转型升级领导小组会、区长办公会审议。
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按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求上会
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两批资金安排方案分别于6月、11月过区长办公会、区委常委会
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10
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10
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按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求进行项目公示、资金拨付。
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资金拨付分别于6月和11月底前完成
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资金拨付分别于6月和11月底前完成
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10
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10
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成本指标
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依据《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高新技术产业发展引导资金管理办法》及实施细则,给予各类项目相应资金支持,最高支持不超过1000万元。
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不超过1000万元
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400万元
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5
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5
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效益指标
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经济效益指标
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对be365_365在线官网下载_365体育旗下APP产业发展形成有力支撑,推动be365_365在线官网下载_365体育旗下APP的一般公共预算收入和GDP保持增长。
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保持增长
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1-11月,朝阳园完成区级收入121.9亿元,同比增长28.8%。
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15
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15
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社会效益指标
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构建高精尖产业结构,培育高精尖产业项目,促进产业集聚,加大区域发展贡献。
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加大贡献
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1-11月,朝阳园实现总收入8313.7亿元,同比增长18.4%。
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15
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15
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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满意度80%以上。
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80%
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100%
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10
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10
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总分
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100
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99.66
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其他项目支出绩效自评表详见附件。