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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期:2022-09-15 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
崔各庄卫生服务中心隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会,法定代表人孙艳华。执业许可证号00396111005610111;注册地址:北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄乡马泉营南里。我中心开设有预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、康复科、针灸科、医学检验科、医学影像科、中医科、体检科等科室。并开设老年病床28张,为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属六个社区卫生服务站(分别是奶东社区卫生服务站、何各庄社区卫生服务站、东辛店社区卫生服务站、马泉营社区卫生服务站、草场地社区卫生服务站、费家村社区卫生服务站)。
崔各庄卫生服务中心职责:负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作,对社区卫生服务站进行业务指导。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心,事业编制121人,实有人数83人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13,271.43万元,比上年增加1,553.59万元,增长13.26%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计10,653.87万元,比上年增加2,177.44万元,增长25.69%,其中:财政拨款收入3,020.60万元,占收入合计的28.35%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入7,577.99万元,占收入合计的71.13%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入55.27万元,占收入合计的0.52%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计10,183.32万元,比上年增加1,083.04万元,增长11.90%,其中:基本支出9,305.70万元,占支出合计的91.38%;项目支出877.62万元,占支出合计的8.62%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,020.60万元,比上年增加19.18万元,增长0.63%。主要原因:人员的增加变动,社会保障支出及卫生健康支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,020.60万元,主要用于以下方面(按大类):一公共安全支出63.68万元,占本年财政拨款支出2.11%;社会保障和就业支出333.14万元,占本年财政拨款支出11.03%;卫生健康支出2,623.78万元,占本年财政拨款支出86.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算63.68万元,比2021年年初预算增加63.68万元,增长100%。其中:
“其他公共安全支出”(款)2021年度决算63.68万元,比2021年年初预算增加63.68万元,增长100%。主要用于应检尽检核酸检测费用及新冠疫苗接种服务费用。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算333.14万元,比2021年年初预算增加40.03万元,增长13.66%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算319.46万元,比2021年年初预算增加26.35万元,增长8.99%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2021年度决算13.26万元,比2021年年初预算增加13.26万元,增长0.00%。主要用于退休已去世职工死亡抚恤金的支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算0.42万元,比2021年年初预算增加0.42万元,增长100%。主要用于援派人员补贴。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算2,623.78万元,比2021年年初预算增加877.04万元,增长50.21%。其中:
“基层医疗卫生机构”(款)2021年度决算2.82万元,比2021年年初预算增加2.75万元,增长3,815.40%。主要用于中央转移支付基本药物制度补助资金及区委老干部局还原-全区离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。
“公共卫生”(款)2021年度决算2,437.86万元,比2021年年初预算增加840.26万元,增长52.60%。主要用于社区中心根据北京市统一政策发放职工工资、公共卫生服务及重大传染病防控等公共卫生项目工作支出。
“中医药”(款)2021年度决算15.27万元,比2021年年初预算增加15.27万元,增长100%。主要用于中医药传承工作支出。
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算149.07万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算18.77万元,比2021年年初预算增加18.77万元,增长100%。主要用于妇女两癌筛查、流感疫苗接种经费、65岁以上老年人肺炎球菌疫苗接种经费、0-6岁儿童残疾筛查经费、医疗废物管理经费、老年人医疗医事服务费减免补助、严重精神障碍患者医疗医事服务费减免补助。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,142.98万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于此经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台,150.84万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备5台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。