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        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP安贞社区卫生服务中心2021年度部门决算

        日期:2022-09-15 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面

        2021年度部门决算公开
        目    录
        第一部分 2021年度部门决算报表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        七、财政拨款基本支出经济分类决算表
        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        九、财政拨款“三公”经费支出决算表
        十、政府采购情况表
        十一、政府购买服务支出情况表
        第二部分 2021年度部门决算说明
        第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
        第四部分 2021年度部门绩效评价情况
        第一部分 2021年度部门决算报表
            报表详见附件。
        第二部分 2021年度部门决算说明
         
        一、部门/单位基本情况
        (一)机构设置、职责
        1991年8月,原be365_365在线官网下载_365体育旗下APP小关医院人员迁至现址,更名为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP安华医院。2007年2月根据朝编办【2007】5号文件be365_365在线官网下载_365体育旗下APP安华医院更名为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP安贞社区卫生服务中心,并保留第二名称安华老年病医院。中心是一家以为老服务和康复服务为特色的一家社区医院。本中心经北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会核准登记,准予执业。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、心肺康复科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。并开设老年病床70张,为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属四个社区卫生服务站(分别是建研院社区卫生服务站、安华里社区卫生服务站、安贞西里社区卫生服务站、樱花园社区卫生服务站)中心承担着安贞街道7万余人的基本医疗、公共卫生服务及老年病房服务。同时为首都医科大学、协和护理学院、北京建筑大学社工系三所高校的教学基地。
        中心与北京安贞医院、中日友好医院、肿瘤医院分别结为医联体合作医院,形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗服务格局。逐步实现“慢病先行,双向转诊,上下联动,三级共管”的服务体系。
        (二)人员构成情况
        事业编制83人,实有在编人数66人,聘用人员97人。
         二、收入支出决算总体情况说明
        2021年度收、支总计21,933.81万元,比上年增加1,591.41万元,增长7.82%。
        (一)收入决算说明
         2021年度本年收入合计15,479.06万元,比上年增加1,406.44万元,增长9.99%,其中:财政拨款收入2,708.94万元,占收入合计的17.50%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入12,736.78万元,占收入合计的82.28%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入33.34万元,占收入合计的0.22%。
        (二)支出决算说明
        2021年度本年支出合计14,596.61万元,比上年增加1,499.85万元,增长11.45%,其中:基本支出13,585.32万元,占支出合计的93.07%;项目支出1,011.30万元,占支出合计的6.93%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
        三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2021年度财政拨款收、支总计2,713.19万元,比上年减少68.57万元,下降2.46%。主要原因享受抚恤金待遇人数变化、基本公共卫生拨款减少
        四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2021年度一般公共预算财政拨款支出2,706.87万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支0.00%;公共安全支出38.91万元,占本年财政拨款支出1.44%;教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出267.78万元,占本年财政拨款支出9.89%;卫生健康支出2,400.19万元,占本年财政拨款支出88.67%;节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
          1、“公共安全支出”(类)2021年度决算38.91万元,比2021年年初预算增加38.91万元,增长100.00%。其中:
        “其他公共安全支出”(款)2021年度决算38.91万元,比2021年年初预算增加38.91万元,增长100.00%。主要用于核酸检测及疫苗接种保障
          2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算267.78万元,比2021年年初预算增加37.08万元,增长16.07%。其中:
        “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算235.34万元,比2021年年初预算增加6.47万元,增长2.83%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
        “抚恤”(款)2021年度决算29.21万元,比2021年年初预算增加29.21万元,增长100.00%。主要用于去世退休人员抚恤金丧葬费。
        “社会福利”(款)2021年度决算1.82万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于高龄养老社区“四就近”。
        “其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算1.40万元,比2021年年初预算增加1.40万元,增长100.00%。主要用于援派工作
         3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算2,400.19万元,比2021年年初预算增加829.00万元,增长52.76%。其中:
        “卫生健康管理事务”(款)2021年度决算0.50万元,比2021年年初预算增加0.50万元,增长100.00%。主要用于医疗废物管理工作
        “基层医疗卫生机构”(款)2021年度决算5.99万元,比2021年年初预算增加5.63万元,增长6.39%。主要用于高龄养老社区“四就近”及基本药物制度工作
        “公共卫生”(款)2021年度决算2,236.51万元,比2021年年初预算增加787.58万元,增长54.36%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放职工工资、公共卫生服务及重大传染病防控等。
        “中医药”(款)2021年度决算3.50万元,比2021年年初预算增加3.50万元,增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升。
        “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算125.02万元,比2021年年初预算增加3.13万元,增长2.57%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
        “老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.10万元,比2021年年初预算增加0.10万元,增长100.00%。主要用于孝顺之星工作。
        “其他卫生健康支出”(款)2021年度决算28.56万元,比2021年年初预算增加28.56万元,增长100.00%。主要用于特殊人群的医事服务费、疫苗接种及市属专家下社区服务工作。 
        五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
        本年度无此项支出。
        (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
        本年度无此项支出
        六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
        本年度无此项支出
        七、财政拨款基本支出决算情况说明
         2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,695.58万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
        第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
        一、“三公”经费财政拨款决算情况
        本年度无此项支出
        二、机关运行经费支出情况
        不属于机关运行经费统计范围
        三、政府采购支出情况
        本年度无此项支出
        四、国有资产占用情况
        2021年车辆7台,112.83万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备4台(套)。
        五、政府购买服务支出说明
         本年度无此项支出
        六、专业名词解释
        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
        3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
        6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
        7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
        204公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
        208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
        210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
        第四部分  2021年度部门绩效评价情况
         
        一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告 
        本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益 
         
        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP安贞社区卫生服务中心2021年度部门决算