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        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP精神疾病预防控制中心2021年度部门决算

        日期:2022-09-15 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面

        2021年度部门决算公开

        目 录

        第一部分 2021年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        七、财政拨款基本支出经济分类决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十、政府采购情况表

        十一、政府购买服务支出情况表

        第二部分 2021年度部门决算说明

        第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

        第四部分 2021年度部门绩效评价情况

        第一部分 2021年度部门决算报表

        报表详见附件。

        第二部分 2021年度部门决算说明

        一、单位基本情况

        (一)机构设置、职责

        be365_365在线官网下载_365体育旗下APP精神疾病预防控制中心的主要职责是:负责贯彻执行上级关于精神疾病防治工作的相关标准,制定本区精神疾病防治工作计划和措施,并组织实施;负责全区精神卫生工作网络的技术指导和管理考核;负责全区精神卫生管理各项信息数据的统计工作;负责为区域重大活动、重点时期提供精神卫生、心理卫生保障服务,处置应急突发事件;负责开展全区精神卫生继续教育培训工作;组织开展全区精神、心理卫生宣传教育与健康促进工作。

        (二)人员构成情况

        事业编制15人,实有人数11人。

        二、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计696.91万元,比上年减少102.86万元,下降12.86%。

        (一)收入决算说明

        2021年度本年收入合计691.93万元,比上年减少55.07万元,下降7.37%,其中:财政拨款收入691.93万元,占收入合计的100.00%.

        (二)支出决算说明

        2021年度本年支出合计695.52万元,比上年减少85.83万元,下降10.98%,其中:基本支出327.11万元,占支出合计的47.03%;项目支出368.42万元,占支出合计的52.97%。

        三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计696.91万元,比上年减少102.85万元,下降12.86%。主要原因:围绕《中华人民共和国精神卫生法》推动be365_365在线官网下载_365体育旗下APP精神卫生工作,落实严重精神障碍管理治疗工作规范及国家基本公共卫生服务规范,深入推进be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会心理服务体系建设试点工作。同时,严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩单位各项支出。

        四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出695.52万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出65.00万元,占本年财政拨款支出9.35%;科学技术支出19.94万元,占本年财政拨款支出2.87%;社会保障和就业支出66.90万元,占本年财政拨款支出9.62%;卫生健康支出543.68万元,占本年财政拨款支出78.17%;

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1、“教育支出”(类)2021年度决算65.00万元,比2021年年初预算增加65.00万元,增长100.00%。其中:

        “进修及培训”(款)2021年度决算65.00万元,比2021年年初预算增加65.00万元,增长100.00%。主要用于精神卫生能力建设专项经费。

        2、“科学技术支出”(类)2021年度决算19.94万元,比2021年年初预算增加19.94万元,增长100.00%。其中:

        “科学技术管理事务”(款)2021年度决算19.94万元,比2021年年初预算增加19.94万元,增长100.00%。主要用于社会发展与科普。

        3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算66.90万元,比2021年年初预算增加32.80万元,增长96.19%。其中:

        “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算36.90万元,比2021年年初预算增加2.80万元,增长8.22%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

        “其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算30.00万元,比2021年年初预算增加30.00万元,增长100.00%。主要用于2021年卫生健康委两节送温暖经费-慰问贫困重性精神病患者。

        4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算543.68万元,比2021年年初预算减少5.71万元,下降1.04%。其中:

        “公共卫生”(款)2021年度决算521.48万元,比2021年年初预算减少5.10万元,下降0.97%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

        “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算22.19万元,比2021年年初预算减少0.62万元,下降2.70%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

        五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        本年度无此项支出

        六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

        本年度无此项经费

        七、财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出327.11万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况

        2021年“三公”经费财政拨款决算数0.56万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算1.88万元减少1.32万元。其中:

        1.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.09万元,减少0.09万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费

        2. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.56万元,比2021年年初预算数1.79万元减少1.23万元。其中,公务用车运行维护费2021年决算数0.56万元,比2021年年初预算数1.79万元减少1.23万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.56万元。

        二、机关运行经费支出情况

        不属于机关运行经费统计范围

        三、政府采购支出情况

        2021年政府采购支出总额51.35万元,其中:政府采购货物支出0.17万元,政府采购服务支出51.19万元。授予中小企业合同金额51.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额51.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

        四、国有资产占用情况

        2021年车辆1台,17.02万元;

        五、政府购买服务支出说明

        不涉及此项目支出

        六、专业名词解释

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

        7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

        205 教育支出:反映政府教育事务支出。

        206科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

        208 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

        210 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

        第四部分 2021年度部门绩效评价情况

        一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP精神疾病预防控制中心2021年度部门整体绩效目标是围绕《中华人民共和国精神卫生法》推动be365_365在线官网下载_365体育旗下APP精神卫生工作,落实严重精神障碍管理治疗工作规范及国家基本公共卫生服务规范,深入推进be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社会心理服务体系建设试点工作。2021年,在全民抗疫的背景下,区精防中心稳中求进,顺利完成全年工作任务。本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

        本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,严格落实各项资金管理制度及工作规范,从预算编制到项目执行的各个环节对支出进行有效控制,项目经费严格按照单位财务制度及资金使用范围支出,使用过程中贯穿“过紧日子”的思想,定期监控资金使用进度,对专项资金聘请审计公司进行审计,发现问题及时整改,避免小疏忽累积成大错误,同时确保项目资金的使用效益,严格落实财政资金的管理要求。

        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP精神疾病预防控制中心2021年度部门决算