北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP王四营乡人民政府2021年度部门决算
日期:2022-09-13 来源:王四营地区 打印页面 关闭页面
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP王四营乡2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室批准的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP王四营乡(地区)机构改革方案》,王四营地区机构设置如下:内设7个办公室,分别为:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构:纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位,分别是:便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责:(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(二)人员构成情况
行政编制79人,实有人数73人;事业编制64人,实有人数52人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计43,745.68万元,比上年减少71,573.73万元,下降62.07%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计41,620.06万元,比上年减少59,379.05万元,下降58.79%,其中:财政拨款收入41,620.06万元,占收入合计的100.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计41,616.57万元,比上年减少62,848.30万元,下降60.16%,其中:基本支出4,381.61万元,占支出合计的10.53%;项目支出37,234.96万元,占支出合计的89.47%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计43,745.68万元,比上年减少71,573.73万元,下降62.07%。主要原因:2020年财政拨款收入中含有土储资金,体量较大,2021年财政拨款收入不含土储资金,导致2021年相对20202年降幅明显。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出41,606.05万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,459.70万元,占本年财政拨款支出5.91%;公共安全支出677.57万元,占本年财政拨款支出1.63%;教育支出1,099.79万元,占本年财政拨款支出2.64%;文化旅游体育与传媒支出40.03万元,占本年财政拨款支出0.10%;社会保障和就业支出7,389.36万元,占本年财政拨款支出17.76%;卫生健康支出458.65万元,占本年财政拨款支出1.10%;节能环保支出33.61万元,占本年财政拨款支出0.08%;城乡社区支出3,252.59万元,占本年财政拨款支出7.82%;农林水支出24,833.30万元,占本年财政拨款支出59.69%;住房保障支出1,346.00万元,占本年财政拨款支出3.24%;灾害防治及应急管理支出15.44万元,占本年财政拨款支出0.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,459.70万元,比2021年年初预算增加411.98万元,增长20.12%。其中:
“人大事务”(款)2021年度决算16.40万元,比2021年年初预算增加16.40万元,增长100.00%。主要用于人大相关活动经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算1,945.42万元,比2021年年初预算增加303.53万元,增长18.49%。主要用于乡政府的机构运转, 及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”(款)2021年度决算86.60万元,比2021年年初预算增加1.30万元,增长1.52%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。
“群众团体事务”(款)2021年度决算8.54万元,比2021年年初预算增加1.94万元,增长29.34%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者等工作经费。
“组织事务”(款)2021年度决算310.20万元,比2021年年初预算增加17.89万元,增长6.12%。主要用于基层党组织服务群众经费。
“宣传事务”(款)2021年度决算50.00万元,比2021年年初预算增加50.00万元,增长100.00%。主要用于宣传相关事务。
“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算34.63万元,比2021年年初预算增加20.93万元,增长152.75%。主要用于各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元,比2021年年初预算增加7.00万元,增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算0.92万元,比2021年年初预算增加0.92万元,增长100.00%。主要用于稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算677.57万元,比2021年年初预算增加601.29万元,增长788.22%。其中:
“公安”(款)2021年度决算70.99万元,比2021年年初预算增加10.99万元,增长18.32%。主要用于指挥中心、警务工作站建设。
“司法”(款)2021年度决算5.09万元,比2021年年初预算减少0.01万元,下降0.12%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。
“其他公共安全支出”(款)2021年度决算601.49万元,比2021年年初预算增加590.30万元,增长5,277.74%。主要用于非首都功能疏解项目以及老旧小区电网配电设施改造、人口调控等经费。
3、“教育支出”(类)2021年度决算1,099.79万元,比2021年年初预算增加1,099.79万元,增长100.00%。其中:
“普通教育”(款)2021年度决算1,091.93万元,比2021年年初预算增加1,091.93万元,增长100.00%。主要用于学前教育普惠性办园补助。
“进修及培训”(款)2021年度决算7.86万元,比2021年年初预算增加7.86万元,增长100.00%。主要用于培训费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算40.03万元,比2021年年初预算增加3.53万元,增长9.67%。其中:
“文化和旅游”(款)2021年度决算40.03万元,比2021年年初预算增加3.53万元,增长9.67%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动…。
5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算7,389.36万元,比2021年年初预算增加4,960.57万元,增长204.24%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算336.96万元,比2021年年初预算增加51.21万元,增长17.92%。主要用于社会保障事务所机构运转经费。
“民政管理事务”(款)2021年度决算944.90万元,比2021年年初预算增加63.99万元,增长7.26%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目…。
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算469.56万元,比2021年年初预算增加42.35万元,增长9.91%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”(款)2021年度决算73.99万元,比2021年年初预算增加73.99万元,增长100.00%。主要用于公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”(款)2021年度决算46.30万元,比2021年年初预算增加46.30万元,增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2021年度决算40.19万元,比2021年年初预算增加40.13万元,增长62,701.56%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”(款)2021年度决算90.38万元,比2021年年初预算减少2.16万元,下降2.33%。主要用于残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转。
“最低生活保障”(款)2021年度决算2.49万元,比2021年年初预算增加2.49万元,增长100.00%。主要用于最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算5,384.57万元,比2021年年初预算增加4,642.26万元,增长625.38%。主要用于环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算458.65万元,比2021年年初预算增加132.88万元,增长40.79%。其中:
“计划生育事务”(款)2021年度决算19.45万元,比2021年年初预算增加18.78万元,增长2,789.90%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费。
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算317.50万元,比2021年年初预算增加19.65万元,增长6.60%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“医疗救助”(款)2021年度决算5.50万元,比2021年年初预算增加5.50万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)。
“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元,比2021年年初预算增加0.20万元,增长100.00%。主要用于老龄人口经费。
“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算115.99万元,比2021年年初预算增加88.75万元,增长325.71%。主要用于病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作和国家卫生城区创建工作。
7、“节能环保支出”(类)2021年度决算33.61万元,比2021年年初预算增加33.61万元,增长100.00%。其中:
“其他节能环保支出”(款)2021年度决算33.61万元,比2021年年初预算增加33.61万元,增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传和服务。
8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3,252.59万元,比2021年年初预算增加808.31万元,增长33.07%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算515.12万元,比2021年年初预算增加15.98万元,增长3.20%。主要用于地方保障事务、环境整治提升。
“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元,比2021年年初预算增加30.00万元,增长100.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算1,025.43万元,比2021年年初预算减少17.48万元,下降1.68%。主要用于自管保洁、绿化支出、环境整治提升。
“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算1,682.04万元,比2021年年初预算增加809.82万元,增长92.84%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出。
9、“农林水支出”(类)2021年度决算24,833.30万元,比2021年年初预算增加20,806.69万元,增长516.73%。其中:
“农业农村”(款)2021年度决算274.00万元,比2021年年初预算减少103.32万元,下降27.38%。主要用于村庄社区化建设、拆违控违巡查、农村文化文明建设及志愿服务。
“水利”(款)2021年度决算403.45万元,比2021年年初预算增加362.96万元,增长896.34%。主要用于小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。
“其他农林水支出”(款)2021年度决算24,155.85万元,比2021年年初预算增加20,547.05万元,增长569.36%。主要用于功能疏解、民生家园、办事处及社区层面服务用房运转、平原造林养护及流转。
10、“住房保障支出”(类)2021年度决算1,346.00万元,比2021年年初预算增加1,346.00万元,增长100.00%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2021年度决算1,346.00万元,比2021年年初预算增加1,346.00万元,增长100.00%。主要用于保障性住房安居工程。
11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算15.44万元,比2021年年初预算增加10.44万元,增长208.80%。其中:
“应急管理事务”(款)2021年度决算15.44万元,比2021年年初预算增加10.44万元,增长208.80%。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.52万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出2.22万元,占本年财政拨款支出21.10%;城乡社区支出8.30万元,占本年财政拨款支出78.90%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2021年度决算8.30万元,比2021年年初预算减少7.00万元,下降45.77%。其中:
“污水处理费安排的支出”(款)2021年度决算8.30万元,比2021年年初预算减少7.00万元,下降45.77%。主要用于污水直排工程款。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算2.22万元,比2021年年初预算增加2.22万元,增长100.00%。其中:
“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2021年度决算2.22万元,比2021年年初预算增加2.22万元,增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,381.61万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.97万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算28.32万元减少22.35万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无因公出国(境)情况;2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数1.54万元减少1.54万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.97万元,比2021年年初预算数26.78万元减少20.81万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:未购置新车,2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.97万元,比2021年年初预算数26.78万元减少20.81万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量15辆,车均运行维护费0.40万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计341.7万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额26.92万元,其中:政府采购货物支出26.92万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额26.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆15台,165.14万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算723.42万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 支出功能分类“类级”科目名词解释:
201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出:反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出:反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出:反映政府农林水事务支出。
等方面支出。
221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
224灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
王四营地区机构设置如下:内设7个办公室,分别为:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构:纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位,分别是:便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2、部门职能情况
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(二)年度预算执行及项目管理情况
2021年,乡财政收入共计41620.06万元,比2020年减少59379.05万元,同比减少58.79%。其中基本支出4398.43万元,项目支出37221.63万元。收入减少的主要原因是2020年土储项目资金(拆迁和征地补偿款)纳入乡级预算,2020年财政收入大幅增长。扣除土储项目因素51496.56万元,2020年财政收入共49502.55万元,2021年财政收入比2020年减少7882.49万元,同比下降15.92%。
财政支出的结构更加趋于合理。全年支出达到41616.57万元。主要支出科目完成情况是:一般公共服务支出2459.75万元,比上年增加376.05万元,增长18.05%;公共安全支出677.57万元,比上年增加621.05万元,变化较大的原因是功能疏解资金的核算方式发生改变;教育支出1099.79万元,比上年减少171.97万元,下降13.52%;文化旅游体育与传媒支出40.03万元,比上年增加17.03万元,增长74.04%,原因是疫情稳定,文化活动逐步增加;社会保障和就业支出7391.58万元,比上年增加4059.2万元,原因是项目增加;卫生健康支出458.65万元,比上年增加79.81万元,增长21.07%;节能环保支出33.61万元,比上年减少159.55万元,下降82.6%,原因是上年一次性项目已完成;城乡社区事务支出3260.89万元,比上年(扣除土储项目因素)减少3522.51万元,下降51.93%;农林水事务支出24833.3万元,比上年增加3098.02万元,增长14.25%;住房保障支出1346万元,主要为老旧小区改造项目资金;灾害防治及应急管理支出15.44万元。
(三)部门绩效实现情况
王四营乡绩效工作由乡党委、乡政府牵头负责,分管业务的副职具体负责,并定期在办公会上简要通报纳入绩效管理的项目进展情况。2021年度各大项目均有效开展,在推进中遇到的问题也可及时通过会商会共同研究尽快解决,有效减少了项目进展缓慢、资金拨付不及时的现象。
2018年功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿、第二批功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿。相关资金已全额支付,所涉及的点位拆除工作已全部完成,并完成了验收。公共服务经费、民生家园建设资金、基本事业费这三个项目是属于经常性项目,基本是按照时间进度完成对应的工作量、且资金支付具有规律性。公共服务经费主要用于支付社区工作者的工资保险等,但其工资由财政局统发。民生家园资金按照区财政相关要求,严格把关支出内容,重点突出突发应急等相关保障性工作,较好的完成了项目任务。基本事业费-道路及两侧便道保洁和绿化养护涉及预算标准调整,相关合同协议也应同步调整,一定程度上影响了资金的使用效率,但预算资金对应的相关工作还是如期正常开展,效果显着。疫情防控资金,充分结合地区疫情防控部署工作,加强各项工作的统筹联动,合理使用资金,确保疫情防控工作落实到位。中央直达资金—5月城乡特困人员医疗救助,严格按照上级工作要求,结合地区实际,妥善使用资金,做到效果与效率兼顾。
总体上来看,2021年度预算执行情况基本符合年初预算申报目标,较好的完成了各项重点工作。
(四)主要经验、存在问题和建议
一是坚持乡党委、乡政府领导,二是坚持“三重一大”制度,切实履行民主决策程序,三是全乡统筹协调,步调一致全面推进,四是按照绩效管理的科学方法进行项目管理。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
2021年度预算项目绩效自评表见附表。
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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(2021年度)
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项目名称
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基本事业费
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主管部门
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王四营
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实施单位
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王四营
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项目负责人
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张永志
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联系电话
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67363604
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项目资金 |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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617.4998
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617.4998
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617.49985
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10
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100%
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10
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其中:当年财政拨款
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617.4998
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617.4998
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617.4998
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—
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—
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上年结转资金
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0
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0
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0
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—
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—
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其他资金
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0
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0
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0
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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高标准完成所有乡级自管道路的保洁工作,发放保洁人员工资
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基本完成
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绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1:道路保洁
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乡级自管道路保洁工作、绿地的养护工作
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90%
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20
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18
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提高保洁水平
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指标2:
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质量指标
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指标1:考核标准
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达到主管部门制定的考核标准
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80%
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10
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8
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继续改进
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指标2:
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时效指标
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指标1:时间进度
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上半年完成40%以上
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100%
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10
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10
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无
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指标2:
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成本指标
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指标1:人工成本
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人工成本不超过市场价
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100%
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10
|
10
|
无
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指标2:
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1:无
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指标2:
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社会效益
指标
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指标1:综合效益
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优化美化地区环境、提升地区综合竞争力,为地区及周边百姓出行提供便利
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90%
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20
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18
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环境有待优化
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指标2:
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生态效益
指标
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指标1:无
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指标2:
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……
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可持续影响指标
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指标1:无
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指标2:
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|
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……
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1:群众满意度
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地区居民满意度70%以上
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100%
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20
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20
|
无
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指标2:
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总分
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100
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94
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附件: