北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝乡人民政府2021年度部门决算
日期:2022-09-14 来源:东坝地区 打印页面 关闭页面
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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室《关于印发<北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字〔2020〕25号),东坝乡(地区)党政机关设7个内设机构,包括:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办1个。设综合行政执法队1个。设3个专班,包括:腾退办公室、疫情防控办公室、垃圾分类办公室。下属事业单位5个,包括:市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP东坝乡(地区)机构改革方案>
部门职责:
1、贯彻落实国家法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设,实行政务公开,指导村民委员会的工作,扩大和健全农村基层民主,加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划,组织指导产业结构调整,优化经济社会发展环境;管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作,组织指导农业和农村经济结构调整,实施农村集体经济产权制度改革,规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作,落实农村基础设施建设,改善农村公共生活设施,加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作,组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,协助开展交通安全、消防安全监管,维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设,指导村委会和居委会工作,促进村委会和居委会的组织建设,提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划,建设社区服务设施,合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作,组织引导农村劳动力转移安置,增加农民收入,提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作,组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制82人,实有人数75人;事业编制68人,实有人数61人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计28,900.89万元,比上年减少5,529.95万元,下降16.06%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计26,817.15万元,比上年减少2,807.71万元,下降9.48%,其中:财政拨款收入26,713.60万元,占收入合计的99.61%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入103.55万元,占收入合计的0.39%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计28,127.70万元,比上年减少3,274.06万元,下降10.43%,其中:基本支出4,641.46万元,占支出合计的16.50%;项目支出23,486.24万元,占支出合计的83.50%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计28,615.89万元,比上年减少5,591.95万元,下降16.35%。主要原因:2020年工程项目已结项,2021年工程项目减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出27,868.46万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3,046.13万元,占本年财政拨款支出10.93%;公共安全支出200.19万元,占本年财政拨款支出0.72%;文化旅游体育与传媒支出50.53万元,占本年财政拨款支出0.18%;社会保障和就业支出11,054.98万元,占本年财政拨款支出39.67%;卫生健康支出870.60万元,占本年财政拨款支出3.12%;节能环保支出51.52万元,占本年财政拨款支出0.18%;城乡社区支出4,006.99万元,占本年财政拨款支出14.38%;农林水支出8,568.12万元,占本年财政拨款支出30.74%;灾害防治及应急管理支出19.40万元,占本年财政拨款支出0.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算3,046.13万元,比2021年年初预算增加261.11万元,增长9.38%。其中:
“人大事务”(款)2021年度决算28.06万元,比2021年年初预算增加28.06万元,增长100.00%。主要用于人大换届选举。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算1,865.45万元,比2021年年初预算增加95.19万元,增长5.38%。主要用于乡政府机构运转、根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的行政在职人员工资在此科目列示。
“统计信息事务”(款)2021年度决算187.73万元,比2021年年初预算增加5.37万元,增长2.94%。主要用于人口普查工作。
“群众团体事务”(款)2021年度决算15.10万元,比2021年年初预算增加1.90万元,增长14.35%。主要用于妇女之家建设、基层团建项目。
“组织事务”(款)2021年度决算856.68万元,比2021年年初预算增加69.58万元,增长8.84%。主要用于基层党组织服务群众、村干部基本待遇保障等。
“宣传事务”(款)2021年度决算47.12万元,比2021年年初预算增加47.12万元,增长100.00%。主要用于文明城区创建。
“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算38.99万元,比2021年年初预算增加13.89万元,增长55.36%。主要用于综治维稳中心、值班巡逻、铁路护路等各项综治维稳工作。
“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元,与年初预算持平。主要用于食品药品安全工作。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算200.19万元,比2021年年初预算增加117.19万元,增长141.19%。其中:
“公安”(款)2021年度决算88.00万元,比2021年年初预算增加28.00万元,增长46.67%。主要用于民警驻区、城市管理指挥中心运行。
“司法”(款)2021年度决算18.00万元,与年初预算持平。主要用于普法宣传、村居公益法律服务。
“其他公共安全支出”(款)2021年度决算94.19万元,比2021年年初预算增加89.19万元,增长1,783.80%。主要用于集中隔离观察点、防范和处理邪教等工作。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算50.53万元,比2021年年初预算增加3.53万元,增长7.51%。其中:
“文化和旅游”(款)2021年度决算50.53万元,比2021年年初预算增加3.53万元,增长7.51%。主要用于体育文化节、志愿服务等工作。
4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算11,054.98万元,比2021年年初预算增加2,843.16万元,增长34.62%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算348.57万元,比2021年年初预算增加55.50万元,增长18.94%。主要用于便民服务中心机构运转、根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2021年度决算4,275.77万元,比2021年年初预算减少417.61万元,下降8.90%。主要用于社区机构运转、根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社区工作者工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算464.77万元,比2021年年初预算减少16.00万元,下降3.33%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2021年度决算39.40万元,比2021年年初预算增加39.40万元,增长100.00%。主要用于公益性就业组织岗位补助。
“抚恤”(款)2021年度决算42.32万元,比2021年年初预算增加42.32万元,增长100.00%。主要用于义务兵优待金。
“社会福利”(款)2021年度决算79.35万元,比2021年年初预算增加79.00万元,增长22,443.48%。主要用于居家养老“四进”服务。
“残疾人事业”(款)2021年度决算238.45万元,比2021年年初预算增加3.27万元,增长1.39%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。
“最低生活保障”(款)2021年度决算5.30万元,比2021年年初预算增加5.30万元,增长100.00%。主要用于低保、低收入对象采暖补贴。
“其他生活救助”(款)2021年度决算1.58万元,比2021年年初预算增加1.58万元,增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算5,559.47万元,比2021年年初预算增加3,050.40万元,增长121.58%。主要用于功能疏解工作、基层党组织服务群众、社区公益事业等。
5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算870.60万元,比2021年年初预算增加283.63万元,增长48.32%。其中:
“计划生育事务”(款)2021年度决算36.06万元,比2021年年初预算增加26.67万元,增长284.16%。主要用于独生子女父母奖励等。
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算323.55万元,比2021年年初预算减少7.09万元,下降2.14%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2021年度决算34.32万元,比2021年年初预算增加34.32万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元,比2021年年初预算增加0.20万元,增长100.00%。主要用于孝顺之星工作。
“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算476.47万元,比2021年年初预算增加229.53万元,增长92.95%。主要用于病媒消杀、疫苗分批接种等工作。
6、“节能环保支出”(类)2021年度决算51.52万元,比2021年年初预算增加51.52万元,增长100.00%。其中:
“其他节能环保支出”(款)2021年度决算51.52万元,比2021年年初预算增加51.52万元,增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传指导。
7、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4,006.99万元,比2021年年初预算增加1,090.88万元,增长37.41%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算568.03万元,比2021年年初预算增加38.62万元,增长7.29%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元,与年初预算持平。主要用于责任规划师服务。
“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算1,509.56万元,比2021年年初预算增加59.00万元,增长4.07%。主要用于基本事业费等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算1,899.39万元,比2021年年初预算增加993.27万元,增长109.62%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、社区建设等其他辖区事务。
8、“农林水支出”(类)2021年度决算8,568.12万元,比2021年年初预算增加163.62万元,增长1.95%。其中:
“农业农村”(款)2021年度决算925.35万元,比2021年年初预算减少869.62万元,下降48.45%。主要用于重点乡环境整治、新建社区开办等工作。
“水利”(款)2021年度决算2.30万元,比2021年年初预算增加2.30万元,增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训。
“其他农林水支出”(款)2021年度决算7,640.48万元,比2021年年初预算增加1,030.94万元,增长15.60%。主要用于平原生态林、平原造林、郊野公园养护及流转、民生家园、办事处及社区层面服务用房运转等。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算19.40万元,比2021年年初预算增加14.40万元,增长288.00%。其中:
“应急管理事务”(款)2021年度决算19.40万元,比2021年年初预算增加14.40万元,增长288.00%。主要用于安全生产执法等工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.97万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.60万元,占本年财政拨款支出61.63%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.37万元,占本年财政拨款支出38.37%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.60万元,比2021年年初预算增加0.60万元,增长100.00%。其中:
“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2021年度决算0.60万元,比2021年年初预算增加0.60万元,增长100.00%。主要用于大中型水库移民。
2、“其他支出”(类)2021年度决算0.37万元,比2021年年初预算减少0.13万元,下降25.30%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算0.37万元,比2021年年初预算减少0.13万元,下降25.30%。主要用于临时救助。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,641.46万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.21万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算17.70万元减少7.49万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数1.63万元减少1.63万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.21万元,比2021年年初预算数16.07万元减少5.86万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数10.21万元,比2021年年初预算数16.07万元减少5.86万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量13辆,车均运行维护费0.79万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计376.82137万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额60.28万元,其中:政府采购货物支出60.28万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.10万元,占政府采购支出总额的98.03%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆14台,188.93万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算2,781.22万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出:反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出:反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
(1)部门机构设置情况
东坝乡(地区)党政机关设7个内设机构,包括:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办1个。设综合行政执法队1个。设3个专班,包括:腾退办公室、疫情防控办公室、垃圾分类办公室。下属事业单位5个,包括:市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。
行政编制82人,实有人数75人;事业编制68人,实有人数61人。
(2)部门职能情况
1、贯彻落实国家法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设,实行政务公开,指导村民委员会的工作,扩大和健全农村基层民主,加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划,组织指导产业结构调整,优化经济社会发展环境;管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作,组织指导农业和农村经济结构调整,实施农村集体经济产权制度改革,规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作,落实农村基础设施建设,改善农村公共生活设施,加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作,组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,协助开展交通安全、消防安全监管,维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设,指导村委会和居委会工作,促进村委会和居委会的组织建设,提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划,建设社区服务设施,合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作,组织引导农村劳动力转移安置,增加农民收入,提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作,组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)年度预算执行及项目管理情况
2021年度年初预算基本支出4037.25万元,项目支出16157.829609万元。在预算执行过程中,我部门严格遵照各级规章制度,科学合理组织各项目的实施推进,基本完成各项目预算安排,保障了我部门工作的正常开展,基本完成了部门绩效目标。
(三)部门绩效实现情况
2021年部门整体支出按照年初预算安排按进度合理使用,各类资金及时拨付,根据部门整体支出绩效评价标准,圆满完成了年度考核目标,同时加强对预算收支管理,建立健全了内部制度,部门整体支出绩效明显。
(四)主要经验、存在问题和建议
2021年度我部门较好地完成了各项工作,基本达成了部门整体支出绩效。在具体执行过程中,我部门严格按照各项规章制度开展工作,不断完善内控制度,加强对预算收支管理,各科室积极配合,部门整体支出绩效明显。
在今后工作中,我部门将继续严格遵照各级规章制度,逐步完善本部门内控制度,加强预算收支管理,保障本部门整体绩效目标的完成。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||
项目名称 | 郊野公园养护费区补 | ||||||||||||
主管部门 | 654东坝 | 实施单位 | 654东坝 | ||||||||||
项目负责人 | 宋凤博 | 联系电话 | 65491786 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 932.8305 | 932.8305 | 932.8305 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 932.8305 | 932.8305 | 932.8305 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
更好地推进be365_365在线官网下载_365体育旗下APP郊野公园精细化管理,使养护工作实现常态化,全面提升be365_365在线官网下载_365体育旗下APP林地养护整体水平。 | 2021年度我乡完成郊野公园精细化管理,养护工作实现常态化,全面提升林地养护整体水平。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:养护标准 | 郊野公园养护费区补4元/平米,市补2元/平米 | 郊野公园养护费区补4元/平米,市补2元/平米 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1:认真落实林地养护管理措施,达到良好的养护效果,确保林地整洁优美 | 认真落实林地养护管理措施,达到良好的养护效果,确保林地整洁优美 | 全部完成 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1:保证完成全年林地养护任务 | 保证完成全年林地养护任务 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 指标1:预算金额 | 总成本为9328305元 | 严格控制在财政预算内 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 | 指标1:对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义,进而可提高整体区域的投资服务价值 | 对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义,进而可提高整体区域的投资服务价值 | 全部完成 | 20 | 20 | ||||||||
指标 | 指标2:提升农村政策林高质量发展、调节局地小气候、吸污降尘等作用 | 提升农村政策林高质量发展、调节局地小气候、吸污降尘等作用 | 全部完成 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:营造群众满意的绿化环境 | 营造群众满意的绿化环境 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 |