北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府麦子店街道办事处2021年度部门决算公开
日期:2022-09-14 来源:麦子店街道 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府麦子店街道办事处所属行政单位1个,为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府麦子店街道办事处;全额拨款事业单位3个,包括北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP麦子店街道便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP麦子店街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP麦子店街道市民诉求处置中心。
(一)综合办公室
主要职责:负责机关重要事项的组织和综合协调工作;负责机关重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实;负责机关重要会议的组织工作;负责党工委落实党风廉政建设责任制主体责任工作的统筹安排、联络协调、任务分解和督查督办任务的执行和落实等工作;负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作;负责街道机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案、固定资产管理和印章使用管理等工作;负责辖区内人大代表和政协委员的联络,办理区人大常委会交办的监督、选举及其他工作;负责议案、建议、提案办理的组织工作;负责接待居民来访,办理信访事项,协调、督促检查信访案件办理、落实情况,预防、排查、化解社会矛盾和纠纷;承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府服务热线交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作;负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理和工资统发、代扣代缴工作;受税务部门委托负责个人出租房屋税款代征工作;负责机关安全保卫、应急值守和后勤服务管理工作;综合协调本区域城市服务管理网格工作,负责协调综合指挥中心工作。
(二)党群工作办公室
主要职责:负责宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、区委的决议;负责社区党建、社会组织党建和新经济组织党建等社会领域党建工作;负责加强街道机关及所属单位党组织自身建设;参与党的地方组织选举工作,负责下级党的基层组织选举和组织建设工作;负责党员的发展、教育、管理、监督和服务工作;按照干部管理权限,负责机关及所属单位机构编制管理,干部录用调配、选拔任免、职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险等工作;负责编制外用工管理工作;负责对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见,以及对综合执法派驻人员进行日常管理考核;负责街道机关及所属单位离退休干部工作;负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设工作;负责统一战线工作,统一领导民族宗教工作;统一领导工会、共青团、妇联等群团组织工作;负责指导党群服务中心工作。
(三)平安建设办公室(人民武装部、司法所)
主要职责:负责维护辖区安全稳定,组织协调重大会议、重大活动期间及其他重要时期安全保卫工作;负责协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动,落实辖区人口调控目标;负责辖区社会治安综合治理工作,组织、动员群众维护社会治安和社会秩序;协助开展流动人口及出租房屋的综合管理;协助开展贯彻总体国家安全观,动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为;负责街道机关及所属单位人员维护国家安全教育和管理工作;协助、配合开展反恐怖主义工作和防范邪教工作;协助做好辖区“扫黄打非”工作;负责社区戒毒、社区康复、社区矫正和人民调解工作,组织开展法制宣传教育、基层法律服务、法律援助以及对刑满释放、解除社区矫正人员的过渡性安置和帮教工作;负责民兵、征兵、人民防空和地下空间管理工作,组织、协调并监督地下空间行政执法工作;负责安全生产管理,监督检查生产经营单位安全生产状况,在区安全生产监管部门指导下,开展安全生产综合执法工作;负责统筹辖区机动车停车管理工作;负责消防安全管理、防震减灾和突发事件应对工作。
(四)城市管理办公室
主要职责:配合做好城乡规划管理工作;负责禁止违法建设相关工作,配合做好无证无照经营和“开墙打洞”整治,组织对占道经营整治,落实露天烧烤治理工作;落实“河长制”、“街巷长制”工作;协助开展老旧小区综合整治工作;负责市容环境卫生管理、绿化管理和节约用水工作;参与检查辖区施工单位地下管线保护方案和规范作业情况;配合做好供热采暖管理和供热设施实施应急接管工作;负责辖区防汛抗洪工作;协助做好辖区环境保护工作,落实环境保护措施,组织、协调和协助做好环境监管工作;负责辖区食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,组织协调执法机构做好食品安全执法工作;负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作;负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督,协调处理纠纷;负责对辖区内物业服务项目进行日常监管,推进无物业管理老旧小区自治管理;统筹协调城市管理综合执法工作。
(五)社区建设办公室
主要职责:负责社区居民委员会的建设,指导、支持和帮助社区居民委员会开展工作,推进居民自治;负责社区工作者日常管理、考核、培训工作;负责组织收集社区居民群众和驻区单位的需求、诉求,向有关部门提出意见建议;负责具体推进街道协商民主建设,指导社区协商活动,组织开展跨社区协商工作,具体落实党政群共商共治工作;协助指导和推进家庭教育,组织开展家庭暴力预防工作;组织协调社区学前教育活动,配合做好义务教育实施工作;协助开展基层综合性公共文化设施建设,受委托做好基层公共文化设施的接受、管理和使用工作;负责统筹辖区全民健身工作;协调、指导社区科普活动和群众性文体活动。
(六)民生保障办公室
主要职责:负责落实就业促进和社会保障政策和措施,组织开展辖区公共就业服务、就业失业管理和社会保险服务工作;负责企业退休人员社会化管理服务工作;负责基层劳动关系协调、劳动争议调解和劳动者权益保护工作,对用人单位和劳动者执行劳动法律、法规和规章的情况进行监督和检查;负责城市居民最低生活保障、社会救助和社会优抚的具体管理和调查审核工作;负责老年人权益保障,组织实施居家养老服务工作;负责残疾人权益保障,承担残联具体工作;配合开展经常性社会捐助和慈善工作;负责宣传、落实民族宗教政策;负责城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的受理、初审工作;组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神障碍预防、康复、帮扶等工作;协助做好动物防疫工作;负责人口与计划生育工作,综合协调社区卫生服务工作;负责拥军优属工作,参与创建双拥模范区活动;负责政务服务管理,指导居民事务中心工作。
(二)人员构成情况
行政编制89人,实有人数71人;事业编制43人,实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计28,372.12万元,比上年增加11,133.62万元,增长64.59%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计27,551.28万元,比上年增加14,367.29万元,增长108.98%,其中:财政拨款收入27,498.22万元,占收入合计的99.81%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入53.05万元,占收入合计的0.19%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计26,931.99万元,比上年增加10,969.12万元,增长68.72%,其中:基本支出4,128.26万元,占支出合计的15.33%;项目支出22,803.73万元,占支出合计的84.67%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计28,234.90万元,比上年增加11,106.29万元,增长64.84%。主要原因:委办局拨付给重点企业的专项支持资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出26,840.69万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,285.52万元,占本年财政拨款支出8.52%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支0.00%;公共安全支出138.88万元,占本年财政拨款支出0.52%;教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出54.65万元,占本年财政拨款支出0.20%;社会保障和就业支出19,803.27万元,占本年财政拨款支出73.78%;卫生健康支出469.96万元,占本年财政拨款支出1.75%;节能环保支出255.26万元,占本年财政拨款支出0.95%;城乡社区支出3,566.49万元,占本年财政拨款支出13.29%;农林水支出258.07万元,占本年财政拨款支出0.96%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出8.60万元,占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,285.52万元,比2021年年初预算增加552.97万元,增长31.92%。其中:
“人大事务”(款)2021年度决算19.59万元,比2021年年初预算增加19.59万元,增长100.00%。主要用于人大选举工作。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算1,999.30万元,比2021年年初预算增加461.85万元,增长30.04%。主要用于办事处的机构运转,人员工资及办公经费支出, 根据北京市统一政策发放职工工资等。。
“统计信息事务”(款)2021年度决算45.69万元,比2021年年初预算增加2.02万元,增长4.62%。主要用于人口抽样调查、经济普查等经费。
“港澳台事务”(款)2021年度决算0.72万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”(款)2021年度决算7.81万元,比2021年年初预算增加4.12万元,增长111.30%。主要用于:妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费。
“组织事务”(款)2021年度决算143.04万元,比2021年年初预算增加3.04万元,增长2.17%。主要用于:基层党组织服务群众经费、街道党组织换届选举经费。
“宣传事务”(款)2021年度决算52.67万元,比2021年年初预算增加52.67万元,增长100.00%。主要用于文明城区创建及城市志愿者工作经费。
“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算6.50万元,比2021年年初预算增加6.50万元,增长100.00%。主要用于:群防群治及地区安全工作。
“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:食品药品安全检查。
“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算3.19万元,比2021年年初预算增加3.19万元,增长100.00%。主要用于:重大活动安保工作。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算138.88万元,比2021年年初预算减少37.46万元,下降21.24%。其中:
“公安”(款)2021年度决算7.00万元,比2021年年初预算增加7.00万元,增长100.00%。主要用于派出所和社区警务站支出。
“司法”(款)2021年度决算5.28万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于司法宣传工作。
“其他公共安全支出”(款)2021年度决算126.60万元,比2021年年初预算减少44.46万元,下降25.99%。主要用于:地区功能疏解、环境建设、人口调控、指挥中心运维等工作经费。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算54.65万元,比2021年年初预算增加46.85万元,增长600.14%。其中:
“文化和旅游”(款)2021年度决算54.65万元,比2021年年初预算增加46.85万元,增长600.14%。主要用于:社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等, 根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算19,803.27万元,比2021年年初预算增加16,702.57万元,增长538.67%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算453.95万元,比2021年年初预算增加38.23万元,增长9.20%。主要用于:社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2021年度决算1,276.08万元,比2021年年初预算减少59.71万元,下降4.47%。主要用于:社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算423.26万元,比2021年年初预算增加25.81万元,增长6.49%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费 。
“就业补助”(款)2021年度决算107.93万元,比2021年年初预算增加107.93万元,增长100.00%。主要用于:街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织经费。
“抚恤”(款)2021年度决算11.27万元,比2021年年初预算增加11.27万元,增长100.00%。主要用于:伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2021年度决算16.57万元,比2021年年初预算增加15.80万元,增长2,057.46%。主要用于:辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”(款)2021年度决算105.43万元,比2021年年初预算增加4.93万元,增长4.91%。主要用于:辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“最低生活保障”(款)2021年度决算6.99万元,比2021年年初预算增加6.99万元,增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”(款)2021年度决算0.18万元,比2021年年初预算增加0.18万元,增长100.00%。主要用于:城市生活救助工作。
“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算17,401.59万元,比2021年年初预算增加16,551.13万元,增长1,946.12%。主要用于:功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算469.96万元,比2021年年初预算增加188.06万元,增长66.71%。其中:
“计划生育事务”(款)2021年度决算14.46万元,比2021年年初预算增加6.89万元,增长90.98%。主要用于主要用于:独生子女父母补助,失独家庭补助,村居计生宣传员、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算297.43万元,比2021年年初预算增加23.10万元,增长8.42%。主要用于:单位医保费用, 根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2021年度决算27.61万元,比2021年年初预算增加27.61万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元,比2021年年初预算增加0.20万元,增长100.00%。主要用于:孝星奖励。
“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算130.26万元,比2021年年初预算增加130.26万元,增长100.00%。主要用于:精神卫生综合管理工作经费,食品安全等工作。
6、“节能环保支出”(类)2021年度决算255.26万元,比2021年年初预算增加219.75万元,增长618.94%。其中:
“污染防治”(款)2021年度决算201.69万元,比2021年年初预算增加166.18万元,增长468.05%。主要用于:重点区域治理杨柳飞絮。
“其他节能环保支出”(款)2021年度决算53.57万元,比2021年年初预算增加53.57万元,增长100.00%。主要用于:污染源普查工作。
7、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3,566.49万元,比2021年年初预算增加598.71万元,增长20.17%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算598.67万元,比2021年年初预算增加44.49万元,增长8.03%。主要用于:城管大队机构运转及地方保障事务,社区办公用房规范化建设,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算60.00万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于:责任规划师工作。
“城乡社区公共设施”(款)2021年度决算0.00万元,比2021年年初预算减少300.00万元,下降100.00%。主要用于:文化长廊提升改造,为结转金额,已交回财政。
“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算221.87万元,比2021年年初预算增加1.29万元,增长0.59%。主要用于:提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。
“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算2,685.95万元,比2021年年初预算增加852.93万元,增长46.53%。主要用于:事业单位机构运转及编外协管员工资支出,为民办实事项目支出、老旧小区改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
8、“农林水支出”(类)2021年度决算258.07万元,比2021年年初预算增加71.85万元,增长38.59%。其中:
“农业农村”(款)2021年度决算5.74万元,比2021年年初预算减少21.40万元,下降78.86%。主要用于:非首都功能疏解。
“林业和草原”(款)2021年度决算7.70万元,比2021年年初预算增加7.70万元,增长100.00%。主要用于:绿化养护。
“水利”(款)2021年度决算19.28万元,比2021年年初预算增加1.28万元,增长7.11%。主要用于:大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费。
“其他农林水支出”(款)2021年度决算225.35万元,比2021年年初预算增加84.27万元,增长59.74%。主要用于:河长制、人口调控、临时救助等工作。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算8.60万元,比2021年年初预算增加3.60万元,增长72.00%。其中:
“应急管理事务”(款)2021年度决算8.60万元,比2021年年初预算增加3.60万元,增长72.00%。主要用于安全生产工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,128.26万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数15.83万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算19.33万元减少3.50万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数1.47万元减少1.47万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数15.83万元,比2021年年初预算数17.86万元减少2.03万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数15.83万元,比2021年年初预算数17.86万元减少2.03万元,主要原因:格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
2021年公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.58万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计384.443万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆28台,409.15万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算377.75万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出:反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出:反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
街道办事处是区政府的派出机关,依据法律、法规的规定和区政府的授权,履行相应的政府职能。其主要职责是:
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)年度预算执行及项目管理情况
本部门绩效项目的总金额预算安排为7302.8298万元,其中项目支出预算安排3922.9498万元,基本支出预算安排3379.88万元 ,根据2021年当年实际情况调整资金追加拨款后,实际下达指标27551.27729万元,年末实际支出26931.99393万元,其中基本支出4128.259618万元,项目支出22803.734312万元,结转额度1440.128017万元,预算按要求执行,严格管理。
项目主要组织及管理在民生保障办、社区办、综合办公室负责,总体绩效实现良好。
(三)部门绩效实现情况
2021年,通过深化落实基层党建责任制,持续提升党支部规范化建设水平,将“双报到”工作落细落实,持之以恒正风肃纪,推动全面从严治党持续深入。进一步加强基层基础建设,全面深化落实社区减负增效;严格落实组织工作会议精神,抓好党员学习教育培训,强化班子成员“一盘棋”意识,着力建强忠诚干净担当的干部队伍。充分实践运用“四种形态”,层级传导压力,强化廉政风险防控,督促班子成员,科室、社区负责人严格落实“一岗双责”,坚持把纪律和规矩立起来、严起来,作监督执纪的坚强后盾,持续营造风清气正的良好氛围。筑牢“一轴四网”区域化党建工作体系,深化党政群共商共治,进一步健全完善服务群众的响应机制、“打通最后一公里”的工作机制,提升“四问三商两把哨”机制动能围绕“三化”目标要求,持续提升地区人居环境和城市品质。以“从街巷整治走向街区更新”为目标,用好民生家园建设等各类专项资金,力争2至3年内实现地区面貌整体性提升。围绕文化、国际化、大尺度绿化“三化融合”目标,聚焦民生短板,围绕“七有”“五性”需求特征,持续加强精细化管理,着力解决群众迫切关心的便利性、宜居性问题,努力做到“民有所呼,我有所应”。
部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况基本相符,与预期完成情况未偏离。
(四)主要经验、存在问题和建议
无。
(注:以上统计口径均需包含所属二级预算单位相关情况。)
具体内容见附件。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
2021年追加-疫情防控常态化专项经费绩效自评表如下表,其他项目详见附件。
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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(2021年度)
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项目名称
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2021年追加-疫情防控常态化专项经费
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主管部门
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社工委民政局
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实施单位
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麦子店街道办事处
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项目负责人
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徐进华
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联系电话
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58260789
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项目资金
(万元) |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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70
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70
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70
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10
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100%
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10
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其中:当年财政拨款
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70
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70
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70
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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防疫相关工作经费,保障新冠疫情防控工作的顺利进行
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用于疫情防控保安人员费用
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1:资金使用范围
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根据上级要求指示使用专项资金,保障辖区内新冠疫情防控工作的顺利进行
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根据上级要求指示使用专项资金,保障辖区内新冠疫情防控工作的顺利进行
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20
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20
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无
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指标2:
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……
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质量指标
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指标1:专项资金使用符合标准
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确保国家和市区有关防疫政策和重点工作的落实。用于疫情防控保安人员费用
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确保国家和市区有关防疫政策和重点工作的落实。用于疫情防控保安人员费用
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10
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10
|
无
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指标2:
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……
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时效指标
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指标1:资金使用时限
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常态化使用
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常态化使用
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10
|
10
|
无
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指标2:
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……
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成本指标
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指标1:专项资金使用
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用足70万元
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用足70万元
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10
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10
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无
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指标2:
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1:资金使用效益范围
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有利于居民活动及健康,环境卫生,保障防疫值班人员的工作
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有利于居民活动及健康,环境卫生,保障防疫值班人员的工作
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10
|
10
|
无
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指标2:
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……
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社会效益
指标
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指标1:资金使用效益范围
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确保防疫工作顺利开展,保障社会稳定、居民安全
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确保防疫工作顺利开展,保障社会稳定、居民安全
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10
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10
|
无
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指标2:
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……
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生态效益
指标
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指标1:
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指标2:
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……
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可持续影响指标
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指标1:资金使用效益范围
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确保防疫工作顺利开展,保障社会稳定、居民安全、环境卫生等防疫工作常态化
|
确保防疫工作顺利开展,保障社会稳定、居民安全、环境卫生等防疫工作常态化
|
10
|
10
|
无
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指标2:
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|
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||||||||
……
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1:居民及防疫工作人员满意度
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居民生活安全感提高,辖区防疫工作得到保障
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居民生活安全感提高,辖区防疫工作得到保障
|
10
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10
|
无
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指标2:
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……
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总分
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100
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